老师,我们收到社保局的稳岗返还,这个要怎么做账?冲 问
你好这个,这个借银行存款,贷其他收益或者营业外收入。 答
老师你好 麻烦问一下 我们公司被法院罚款了75 问
预缴的数还是按照减去75之后的来申报, 汇算清缴的时候才调增这个75万,按照盈利。 答
您好,老师,麻烦问下年终奖可不可以12月份计提1月份 问
你好,那你这是提前申报 一年一次是一个人,一年一次, 你单位不同的职工可以申报不同的时间,一个人只能一次 答
生猪代养的要交税吗 问
你好,是公司+农户的模式么?这种模式是免税的,跟农业生产者生产农产品一样的。 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
比如6月的时候,发票没收到,暂估了,然后货物已经发出了,这时候要结转到主营业务成本吗?
答: 是的,应当结转主营业务成本。
餐饮行业购入的材料如果是发票没有到的情况下要暂估入库,那收到发票的时候要冲减暂估,那当月的时候已经结转成本了,收到发票的时候主营业务成本是不是也要冲销一笔(用红字),再录入一笔正数
答: 暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 贷:应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年前购买的货物没有收到发票,然后是暂估入库的,这部分货物年前又销售出去了,结转已销商品成本也是用的暂估入库的金额。今年收到发票红冲了入库时的暂估,结转成本的暂估怎么进行账务处理?当时暂估是银行付了多少钱就估了多少成本
答: 暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
渡渡鸟 追问
2019-01-16 14:26
渡渡鸟 追问
2019-01-16 14:27
岳老师 解答
2019-01-16 15:25