老师请问,我们公司12月支付了土地及地上附着物款, 问
你好,可以的,你买来的时候就可以直接使用吗?如果是一个房屋的话,分不出土地和建筑物分别多少,直接做固定资产。 答
原来一直没有申报印花税,我是不是只能在本次一次 问
是的,只能在本次一次申报了 答
老师,如果公账上有一笔社会保险局退回的款,备注了2 问
一、收到稳岗返还款时 执行《企业会计准则》的企业: 借:银行存款 贷:递延收益 二、后续使用或确认收益时 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的: 借:递延收益 贷:营业外收入(其他收益) 如果稳岗返还资金是用于冲减相关成本费用的(比如冲减管理费用): 借:递延收益 贷:管理费用等 三、执行《小企业会计准则》的企业 : 因为小企业会计准则简化了核算,收到稳岗返还款时可以直接计入当期损益: 借:银行存款 贷:营业外收入 答
报销差旅费,现金补足不足款怎么记科目 问
你好,就是报销差旅费预支的款不够,报销的时候又用现金支付了不足的报销款,是这个意思吧?还是记入管理费用—差旅费。 答
我公司往年因农收购发票不合格,被税务局提出要求 问
你好,实际没有业务吗?当时账务处理怎么做的? 答
老师,货物已经申报出口了,但是买的货物还没收到发票,暂估入库后出口的,这个月可以先不确定收入结转成本,到收到发票后再做吗?
答: 不同地区税务规定有可能不同 比较多的地区是要求出口当月确认,没有进货发票的话,暂估成本。 你最好咨询一下你当地税务部门
老师,您好,上月购买货物,货已入库收并付款,但未收到发票,上月底已经做预估入账,这个月收到发票是不是直接红字冲销暂估入库然后按照实际的正确填写? 然后暂估入库对应货物也已经销售,未收款,未开发票,月底也已经做了发出商品处理,这个月要怎么做呢?也是红字重新做正确的就可以吗?
答: 借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品 借库存商品贷应付账款, 借发出商品贷库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年前购买的货物没有收到发票,然后是暂估入库的,这部分货物年前又销售出去了,结转已销商品成本也是用的暂估入库的金额。今年收到发票红冲了入库时的暂估,结转成本的暂估怎么进行账务处理?当时暂估是银行付了多少钱就估了多少成本
答: 暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
夏日#天 追问
2019-01-25 09:25
三宝老师 解答
2019-01-25 09:26
夏日#天 追问
2019-01-25 09:27
三宝老师 解答
2019-01-25 09:28