送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-17 08:35

你好 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

追问

2019-01-17 08:37

老师  增值税也不在本期缴纳吗

邹老师 解答

2019-01-17 08:37

你好,冲减收入是冲销当期应纳税额才是的

追问

2019-01-17 08:37

还有收入款项全额转入账户了

邹老师 解答

2019-01-17 08:38

你好,转到账户就做收款分录就是了

追问

2019-01-17 08:45

老师   可能我没表达清楚   增值税全额缴    这笔收入款已经到账   不是应收款项     但是这笔跨年合同的收入还需要转出来   收入红字贷方   借方不知道哪个科目

追问

2019-01-17 08:47

发票是给对方公司全额开的

邹老师 解答

2019-01-17 08:47

你好,借方就是应收账款科目的

追问

2019-01-17 08:49

老师    应收帐款红字 对吗

邹老师 解答

2019-01-17 08:49

你好,是的 
做之前你正数发票的负数分录就是了

追问

2019-01-17 08:51

开始我也是这样想的   但是实际上没有应收款项了    增值税不全额缴纳的话  税表比对也不能通过

邹老师 解答

2019-01-17 08:52

你好,你有开具负数发票吗? 
增值税不全额缴纳的话 税表比对也不能通过,这个是什么意思?

追问

2019-01-17 08:52

所以就不知道这个借方到底应该是什么了

邹老师 解答

2019-01-17 08:52

你好,你之前蓝字发票借方是什么,现在负数发票借方就是什么啊,只是金额是负数而已

追问

2019-01-17 08:53

老师   没开负数发票

邹老师 解答

2019-01-17 08:54

你好,你需要开具负数发票,才可以做负数分录,负数收入申报的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...