- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个是等发票回来再冲红,差额不大可以直接科目不变数字是负数冲红
2019-04-07 09:00:23
你好,个人建议,若卖了产品贵公司已经开票收钱了,为了匹配收入可以暂估成本。
2019-08-30 09:00:01
比如原材料
借:原材料---暂估入账
贷:应付账款----暂估款
2019-10-06 19:14:44
借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入帐
2016-06-23 10:11:41
同学
你好
这个是什么的暂估入账。暂估的时候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11
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