收到销项负数发票需要做进项税额转出吗?需要再报表里填写这一项吗?
乐儿@~@
于2019-01-17 22:31 发布 5817次浏览
- 送心意
冰儿老师
职称: 中级会计师
2019-01-17 22:36
你好,你是收到对方开给你的负数发票吧,这个是要做进项转出。同时在增值税申报表附表二中,第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》等注明的在本期应转出的进项税额
相关问题讨论
你好,你是收到对方开给你的负数发票吧,这个是要做进项转出。同时在增值税申报表附表二中,第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”:填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》等注明的在本期应转出的进项税额
2019-01-17 22:36:01
您好,分录做进项负数即可。
2017-10-12 10:52:49
各地方的税务机关对红字发票认证与否不尽相同,我们这儿就不需要认证红字发票,收到红字发票只需做进项税转出即可,最好是问一下你们的主管税务局,这样最保险.
2016-04-09 16:09:37
是按照正数金额减去负数金额再进行填写的
2023-01-09 10:30:03
你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息