送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-18 10:58

你好,同学!如果已经办理结算,结算处理如下 
借:营业成本 
工程施工~合同毛利 
贷:营业收入 
借:工程结算 
贷:工程施工~合同成本 
 ~合同毛利 
收到款项,开票 
借:应收帐款 
贷:工程结算 
应交税费~增值税~销 
看看,有问题再联系我

陈诗晗老师 解答

2019-01-18 10:59

发票,没有收到,按暂估成本入账。计入应付账款, 
借:工程施工~合同成本 
贷:应付账款

2024杨梅考必过 追问

2019-01-18 15:17

老师18W取得的是专票,只是现在还没转款过去还没得发票,我不确定这个税额怎么挂分录,  现在做分录  借:工程施工-合同成本   贷:应付账款   后面取得发票了   这个进项税额怎么做

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你好,同学!如果已经办理结算,结算处理如下 借:营业成本 工程施工~合同毛利 贷:营业收入 借:工程结算 贷:工程施工~合同成本 ~合同毛利 收到款项,开票 借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费~增值税~销 看看,有问题再联系我
2019-01-18 10:58:34
建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额,还是当时确定结算金额就是后期开票的金额?我想知道工程结算和主营业务收入在什么时候用?就是有什么区别
2021-03-01 16:04:20
同学。你这个开具负数发票把多开具的冲红处理。
2019-07-28 11:59:59
你好,应该按结算金额开票,对方也应该按结算金额给你公司付款,把差额发票再开给业主就可以了。
2019-05-09 12:51:51
可以开具红字负数发票冲减的
2015-12-19 18:19:57
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