本月有冲红并重开的增值税专用发票,销项税如何计算(之前开具的发票错误,但是销项税已交)
你不知道
于2019-01-18 16:46 发布 1105次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-18 16:47
那你这个月没开别的发票吗?这个红字发票是冲回这个月蓝字销售额
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那你这个月没开别的发票吗?这个红字发票是冲回这个月蓝字销售额
2019-01-18 16:47:33

错误发票之前勾选没,是不是没有勾选做进项税额?
2021-02-04 09:52:57

是的。就是这样来做分录的 到时多缴纳的税费申请 电子税务局退税即可
2021-08-09 14:36:50

你好!1,认证了的错误的发票,做进项转出。具体的分录要看你收到发票的时候如何做的。比如借应付账款 等 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2新的发票,认证进项正常做就好了,借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2019-07-27 11:50:10

你好,当月应交税费是负数
2017-09-27 11:32:07
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你不知道 追问
2019-01-18 17:01
maize老师 解答
2019-01-18 17:04