您好,老师,外贸企业可以采购原材料,然后将原材料销 问
同学,你好 偶尔一次是可以的 答
把以前年度的管理费用—研发费用,调到了研发支出 问
您好,上面2笔分录里的管理费用和研发费用直接用以前年度损益调整代替,金额是一样的,一正一负,也不影响利润 答
您好,老师,想问下:向环卫管理所支付的生活垃圾处理 问
你好,可以的,可以扣除 答
请的挖机未给我公司开票,借:成本费用科目,贷:其他应 问
您好,公司是主营什么的 答
老师,请问一下,我们是建筑业的,22年的一个项目,当时 问
你好,劳务公司现在能联系上吗?让劳务公司出一个委托书,委托你们支付。 答
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销售开票按含税金额申报印花税,这个印花税为什么品目,税率多少呢?
答: 学员你好, 购销合同的印花税为万分之三,但往往报这个税的人很少,因为有些业务是没有签定合同的,有的签了合同的也没申报,因些有的地方税务局索性就不按购销合同来纳税,而以反映在报表上的销售额为依据计算购销合同印花税
购销合同有写明含税金额多少,不含税金额多少,税额多少,这样申报印花税按含税金额申报还是不含税金额申报
答: 你好,是按不含税金额申报印花税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师申报销售合同中印花税是按含税金额申报吗?如果是的话,今天报印花税时填了不含税金额怎么办呢?
答: 你好,购销合同印花税是按采购含税金额加销售含税金额计算的 如果申报错误,下一期可以把差额补上
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