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599310243
于2019-01-20 09:35 发布 1290次浏览
月月老师
职称: 中级会计师
2019-01-20 09:36
你好,你的处理很正确。
599310243 追问
2019-01-20 09:37
那我开出来的红字发票要怎么处理呢?是我自己保存吗?然后只要把正确的发票的二三联给客户?
月月老师 解答
2019-01-20 10:45
你好,你把红票也给购买方。
2019-01-20 11:30
为什么红票要给他,三联都要给吗?他都没有给我他的红票呀
2019-01-20 13:08
你好,因为他已经认证抵扣了,所以发票联要给他,他冲红。
2019-01-20 14:18
他已经冲红了呀,是他吧红字信息表给我的
2019-01-20 14:22
你好,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
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月月老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-01-20 09:37
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2019-01-20 10:45
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2019-01-20 13:08
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2019-01-20 14:18
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2019-01-20 14:22