送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-20 12:02

您好,您实际是什么隔热膜

何以解忧, 追问

2019-01-20 12:05

汽车玻璃隔热膜,帮别人粘贴隔热膜,合同名字叫:隔热膜粘贴合同。,我不清楚在什么大类里面增加什么名称的发票。对方税发票名称要有隔热膜

文老师 解答

2019-01-20 12:07

那就用粘贴隔热膜

何以解忧, 追问

2019-01-20 12:09

公司修车开发票是,#劳务#修理费。我现在开,#劳务#粘贴隔热膜?,然后隔热膜也是我们家的膜。前面也是劳务?

何以解忧, 追问

2019-01-20 12:16

还有老师,我们用这个车膜,给别人安装窗户了,合同不是车膜,是外墙玻璃膜,可以吧?

何以解忧, 追问

2019-01-20 12:17

公司范围是做汽车装潢,维修的。现在是用汽车玻璃膜去给人安装到玻璃膜了。。。没事吧?

文老师 解答

2019-01-20 12:24

那不可以,粘贴隔热膜不应该是劳务吧,应该是膜

文老师 解答

2019-01-20 12:24

维修的可以劳务费

何以解忧, 追问

2019-01-20 12:25

那我这个应该叫啥业务,前面是哪一类老师

文老师 解答

2019-01-20 14:08

应该是具体的产品名称

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http://www.sohu.com/a/153236736_768881 看看这里对你有帮助
2018-06-15 16:43:10
您好,您实际是什么隔热膜
2019-01-20 12:02:15
你好,那你们实际销售的是汽车装饰用品还是文具?
2018-12-03 10:47:48
你好,装饰属于现代服务业
2019-07-15 14:12:45
你好,是购进过程发生的装饰,还是以后使用过程中发生的
2018-03-21 15:25:38
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  • 老师,我10月暂估入库商品80吨*1858元单价,这个月来

    当按照 1858 元 / 吨冲销,数量领用完但金额还余 18000 多元时,一般是因为暂估单价和发票单价存在差异导致的。处理步骤如下: 冲销暂估:先将暂估入库的分录红字冲回(假设不考虑增值税,下同)。 原暂估分录: 借:库存商品 148640(80×1858) 贷:应付账款 - 暂估应付款 148640 冲销分录: 借:库存商品 -148640 贷:应付账款 - 暂估应付款 -148640 按发票入账:根据实际收到的 50 吨发票入账。 借:库存商品 100000(50×2000) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (按发票上的税额填写) 贷:应付账款 (发票金额 %2B 税额) 调整差异:对于暂估和实际发票的差异,由于之前暂估了 80 吨,现在只来了 50 吨发票,剩余 30 吨仍需按暂估处理,同时要调整已经入账的 50 吨的差异。 50 吨的差异金额 = 50×(2000 - 1858)= 7100 元 借:库存商品 7100 贷:应付账款 - 暂估应付款 7100 这样处理后,库存商品的金额就会反映实际的情况,后续如果剩余 30 吨的发票到了,再按照正常流程入账和调整差异即可。

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    你好,不需要其他的科目

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