收了一笔款,做的分录是借:银行存款,贷:其他应付款。现在要把这笔款做成预收。凭证跨年了,这个需要怎么修改
过时的月亮
于2019-01-20 15:06 发布 569次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
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同学你好,可以直接调账 借:其他应付款 贷:预收账款
2019-01-20 15:09:17
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你好,
、借 预付账款
贷 预收账款
2022-03-28 22:20:43
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借,应交财政款
贷,累计结余
2019-10-28 23:27:09
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借其他应收款贷利润分配
汇算清缴减少你的成本
2021-04-30 14:59:29
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那你冲减其他应收款,确认其他应付款就是了,
2019-03-05 16:32:16
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