送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-01-20 18:44

开票时确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额

追问

2019-01-20 20:05

1月份已出货不是写分录吗?怎么写?

冰儿老师 解答

2019-01-20 20:40

出货你不开票,不确认收入,你如何写分录。

追问

2019-01-20 20:44

开票是3月,确认收入是3月,结转成本也是3月,但实际出货是1月啊,这相符吗?税局查到,会有问题吗?

冰儿老师 解答

2019-01-20 22:41

你好,查到不会有问题。

追问

2019-01-21 10:17

1月发货时,原本谈好不开票的,出货单是这样写的:100个*20元/个=2000元未收款, 3月客户要求开票,销售方加收税点, 双方协商开票价为: 100个*25元/个=2500元, 这样,单价与金额, 销售方可直接在原出货单上更改过来吗?

冰儿老师 解答

2019-01-21 11:09

你好,最好是重开一张,更改也可以。

追问

2019-01-21 11:18

如客户要求我方开票,我公司营业执照上注明只能销售加工塑料制品,但其中有一个产品实际是金属,客户为开到发票,答应我方开票时类别选上塑料制品也可,老师,这样能行吗?

冰儿老师 解答

2019-01-21 11:28

只要在经营范围内,对方同意就可以

追问

2019-01-21 11:31

如18年6月出货,之前也未付款,到现在19年1月客户才要求开票,那么确认收入也是19年1月吗?跨年的行吗?

冰儿老师 解答

2019-01-21 11:48

你什么时候开票什么时确认收入

冰儿老师 解答

2019-01-21 11:49

或者你先做未开票收入到时开票再冲回。

追问

2019-01-21 13:04

税局查到跨年才确认收入,会有问题吗?

冰儿老师 解答

2019-01-21 14:08

我已回答你的问题了,你看一下,你先做未开票收入到时开票再冲回。你这样处理,税局来查也没问题。

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相关问题讨论
开票时确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额
2019-01-20 18:44:35
要确认成本的哦,视同销售就是按照销售价格确认收入,然后没收的这部分钱计入营业外支出
2019-06-13 10:24:13
需要确认成本。 借:预付账款 贷:银行存款 借:营业成本 贷:预付账款
2019-06-13 10:28:31
借:以前年度损益调整1 贷:应付账款 1 借:利润分配-未分配利润1 贷:以前年度损益调整1
2022-03-07 22:46:31
你是建筑业吧,你要是不是按这个截图做,就是按借应收贷主营业务收入应交增值税,借主营业务成本,贷工程施工, 这个选择一个做,。按截图这个对应是去结转主营业务收入,主营业务成本
2021-03-26 17:44:04
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