小规模纳税人 支付成本 无成本发票 前期科目 借预付账款 贷银行存款 期末需要结转么 转哪儿 会计分录怎么写
随便
于2019-01-22 09:01 发布 852次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-22 09:08
没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理
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没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理
2019-01-22 09:08:12
你好!是的,销售做收入,要确认销项税
2018-06-15 18:39:07
是的,您这样写会计分录正确。不过我还想提醒您,要特别注意项目已结束时,在做月末结转时,还要把主营业务收入中的服务费、项目费用等核算出来,并转入相应的主营业务成本中。另外,当后期付款时,也要特别注意,要从应付账款中把付款金额转入银行存款中去。
2023-03-13 19:31:58
你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的
取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
会计分录是直接借成本费用(红字),贷银行存款(红字)
2019-05-08 20:23:31
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