送心意

蒙蒙

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2019-01-22 15:02

你好,之前的会计处理是错误的,应该是借方的其他应收款,现在收到他打来的钱,应该做贷其他应收款。

一一风荷举 追问

2019-01-22 15:05

不是呀,老师,刚开始是先打钱过来,所以我们才挂贷方的,并不是我们先帮他交在收到钱。我的意思是他刚开始打的那笔钱一直没冲掉

蒙蒙 解答

2019-01-22 15:21

恩呢,老师刚才理解错你的意思了,那现在你们也可以把之前应该冲销的分录冲销了。

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相关问题讨论
按实际扣的社保金额进行销账,调减其他应收款贷方
2019-01-22 14:49:46
你好,之前的会计处理是错误的,应该是借方的其他应收款,现在收到他打来的钱,应该做贷其他应收款。
2019-01-22 15:02:23
你好 那你内账就补做 借库存现金 贷其他应付款 缴纳给社保局 借其他应付款贷库存现金或者银行存款
2020-07-17 12:12:52
你好 可以的 应该是你多收款了 导致贷方余额了。你说的两种都可以 的
2019-07-03 14:04:19
让他还钱回来才可以的
2019-05-23 18:14:53
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