公司有个员工挂靠社保的,前会计在内账上一直没做账,其他应收款贷方一直挂着他一开始打来的钱。现在这个员工又打钱过来了,之前没冲的这些账我怎么处理呢
一一风荷举
于2019-01-22 14:11 发布 925次浏览
- 送心意
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-01-22 15:02
你好,之前的会计处理是错误的,应该是借方的其他应收款,现在收到他打来的钱,应该做贷其他应收款。
相关问题讨论
按实际扣的社保金额进行销账,调减其他应收款贷方
2019-01-22 14:49:46
你好,之前的会计处理是错误的,应该是借方的其他应收款,现在收到他打来的钱,应该做贷其他应收款。
2019-01-22 15:02:23
你好 那你内账就补做 借库存现金 贷其他应付款 缴纳给社保局 借其他应付款贷库存现金或者银行存款
2020-07-17 12:12:52
你好 可以的 应该是你多收款了 导致贷方余额了。你说的两种都可以 的
2019-07-03 14:04:19
让他还钱回来才可以的
2019-05-23 18:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
一一风荷举 追问
2019-01-22 15:05
蒙蒙 解答
2019-01-22 15:21