送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-23 10:01

同学。这些款是什么原因转过来,以后是否收到,如果不行,你要该计坏账就提坏账。

huan0617 追问

2019-05-23 10:04

这个客户没有公账,没有开发票,也不知道怎么挂了这么多账,主要是这个是好几年前的账查不到了,怎么计坏账呢?怎么做分录呢?

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 10:06

借:信用减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:应收账款等

huan0617 追问

2019-05-23 10:23

好的,谢谢老师,那其他应收挂了60多万怎么冲呢,客户说他这个是没有数据的,都是之前财务做的假账

陈诗晗老师 解答

2019-05-23 10:25

其他应收款一样的按坏账处理。

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相关问题讨论
同学。这些款是什么原因转过来,以后是否收到,如果不行,你要该计坏账就提坏账。
2019-05-23 10:01:38
你好,报表里的数据重分类过了,其他应收款=其他应收款科目借方余额+其他应付款借方余额
2018-09-11 08:38:42
您好,重新建账,不都是估计的数字,比如应收,应付,其他应收,以及其他应付的明细账,不能随便编个数字的,是要根据欠条来建立数据的。至于哪个公司,哪个项目的多少余额,也是要根据与对方核对的数据来建立的。不能编数据的,没有根据的数据,宁可定为0,也不能随便编数据的,会计人员做的数据,一般都是有根有据的。否则,承担的责任太大了,有可能您承担不起的。
2017-12-12 23:40:29
你好,你在制表时应该把预收的客户也要做上去才行。
2016-11-14 19:50:12
你好,需要做本月合计,本年累计的
2019-02-27 09:26:21
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