送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-23 09:21

您好 
做一份跟1000蓝字发票相同的红字800分录就可以了

翡翠 追问

2019-01-23 09:32

相同的红字发票1000元销项,已经红冲掉了,然后上月销项有已经结转到未交税金,所以我问你12月份的结转到应交税费~未交增值税,要扣掉200元对不对?

bamboo老师 解答

2019-01-23 09:36

您上月结转到未交增值税的分录请问是怎么写的?

翡翠 追问

2019-01-23 09:46

bamboo老师 解答

2019-01-23 09:46

那这个月您应该做一笔红字分录  
借:应交税费~销项税额 -200 
贷:应交税费~未交增值税 -200

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相关问题讨论
您好 做一份跟1000蓝字发票相同的红字800分录就可以了
2019-01-23 09:21:09
您好,预交的增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,200,贷:现金或者银行存款,200。下个月如果销项1000—进项600-上月进项多200-上月多交200=0,就不做账务处理了。那如果销项1000—进项400—上月进项200—上月多交200=要交200会计处理,就借:应—应(转出未交增值税)200,贷:应—未交增值税200,那如果销项1000—进项1200—上月进项200—上月多交200—当月又预交200,有余额的明细科目,都转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再把应交税费-应交增值税-转出未交增值税,转入应交税费-未交增值税科目,就行了。
2017-01-14 17:40:23
借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额
2019-07-09 10:26:30
你好 借:销项1000 进项税额转出200 贷:进项税额9000 转出未交增值税1200
2019-08-09 13:39:28
你好 1;   对方开红字信息表没有; 购买方认证 了是吗?    你是销售方还是购买方?   
2022-07-04 12:45:49
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