送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-24 10:30

你好! 
1.开发票时 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

蒋飞老师 解答

2019-01-24 10:31

2.结转成本 
借:主营业务成本 
贷:工程施工

加油 追问

2019-01-24 14:32

老师:在问一下我们是项目部,开发票时集团公司扣了我们个税,这个个税咋么做分录

蒋飞老师 解答

2019-01-24 14:39

可以记入工程施工

加油 追问

2019-01-24 14:46

借:工程施工贷应交税费-个人所得税吗?

蒋飞老师 解答

2019-01-24 14:49

你好! 
 
对的。

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相关问题讨论
你好!简单的做法,就是结算的时候确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是按建筑工程会计制度则是:每月根据确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-04 14:08:00
你好! 1.开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-01-24 10:30:43
建议:发生成本时借工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款等,开具发票时借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。同时结转成本,借主营业务成本,贷工程施工。
2019-01-24 10:58:59
根据工程进度确认即可,借:应收账款,贷:主营业务收入
2018-01-22 10:44:03
确认收入时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税金应交增值税销项税额,收到钱后,借银行存款,贷应收账款
2018-05-09 09:33:30
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