- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-24 12:30
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行
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会计上转让时就应该一次确认收入,但纳税时点是在收款时。
若没开票应借应收帐款,贷营业收入,应交税费-待转销项税
开票时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税额
收款时借银行存款,贷应收帐款
2019-09-16 18:16:16
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借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行
2019-01-24 12:30:24
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-10-10 15:56:14
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租金一般不暂估,收到发票时入成本费用
2017-07-10 16:00:04
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您好!可以的,借xx费用-劳务费 贷应付账款等
2017-12-07 09:13:18
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曹 追问
2019-01-24 12:31
maize老师 解答
2019-01-24 17:04