送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-24 13:08

您好,调整分录,借:其他应收款-老板姓名,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-老板姓名。

火林子 追问

2019-01-24 13:31

不对,这样做资产和负责双方都同时增加,负债表还是不平,我应该把未分配利润的数额直接录入内账的期初余额这样就平了,对吗

王雁鸣老师 解答

2019-01-24 13:49

您好,对的,直接录入期初余额就对了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,调整分录,借:其他应收款-老板姓名,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-老板姓名。
2019-01-24 13:08:36
你好,如果你确定你做账以来也没有做错而且没有用过以前年度损益调整,那应该就是期初就存在差异
2020-07-06 11:03:27
你好学员,是不是用了以前年度损益调整科目
2023-07-16 11:14:05
您好,调整时,借:资产类科目,贷:利润分配-未分配利润,或者借:利润分配-未分配利润,贷:负债类科目。
2019-04-18 00:09:48
你好!可以调整期初数,,,,,
2018-07-09 14:10:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...