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五色土
于2019-01-25 10:49 发布 1203次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-01-25 10:51
您好,不确认收入 借:应收账款 贷:预收账款 应交税费 应交增值税(销项税额)
五色土 追问
2019-01-25 11:48
如果用工程结算不用预收账款科目行吗?收到款项后的账务处理:借:银行存款,贷:应收账款;确认收入:借主营业务收入,贷:预收账款或者工程结算。对吗?
小黎老师 解答
2019-01-25 12:01
您好,您好使用工程结算科目就需要考虑确认收入了
2019-01-25 13:51
我收到款后的分录做的对吗?
2019-01-25 13:52
您好,如果用工程结算科目,一般是月末进行确认收入,不需要收款的时候再确认收入
2019-01-25 13:56
那要是按照老师说的,用预收账款科目的话我后面的做法对吗?
2019-01-25 14:01
您好,借:银行存款 贷:应收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-01-25 11:48
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