10月:1#还款,借:其他应付款-法人10000 贷:银行存款10000;2#管理费,借:管理费用-办公费10000 贷:银行存款10000(这笔业务实际上是法人垫付,之后报销,其实只需要借:管理费用-办公费10000 贷:银行存款10000就行)我现在要怎样调这笔业务,更正10月1#2#凭证办公费,借:库存现金10000 贷其他应付款-法人10000,这样可以吗?
小兰
于2019-01-25 16:23 发布 730次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好!
对的。
2019-01-25 16:24:27
借银行 贷银行?借管理费用 -10000 借银行10000
2020-06-28 12:52:47
您好,是不对的,下个月直接借 其他应付款 贷 银行存款
2019-11-24 16:01:33
这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15
借经费支出 贷其他应付款
2017-06-20 18:06:24
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