送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-11-15 12:16

应该是最后一个分录,付款时计入管理费用,贷记其他应付款,还款时 
借:其他应付款——XX老板 
贷:银行存款

追问

2018-11-15 12:33

但出纳这边并未记借老板钱时,该如何做账务处理? 
可不可以 借:管理费用-房租10000 贷:其他应付款-老板10000 。接下来该如何做财务处理?

江老师 解答

2018-11-15 13:59

一、支付时 
借:长期待摊费用——房租(或管理费用——房租)10000 
贷:其他应付款——XX老板10000 
二、还款时 
借:其他应付款——XX老板10000 
贷:银行存款10000

追问

2018-11-15 17:55

好的,知道怎么做了,谢谢

江老师 解答

2018-11-15 18:27

有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
原分录做红字吧管理费用换成以前年度损益调整科目 然后把他结转到未分配利润
2018-04-04 16:47:02
您好,您的处理是合理的。就这样操作就行。
2018-03-21 23:01:28
应该是最后一个分录,付款时计入管理费用,贷记其他应付款,还款时 借:其他应付款——XX老板 贷:银行存款
2018-11-15 12:16:12
是的,就是那样做的哈
2021-12-28 17:24:58
直接报销了就行了,不用通过其他应付款。
2021-08-06 14:22:39
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