上月开给对方的发票开错了,对方也认证了,这月又开了红字发票,账务处理怎么做,开的红字发票用不用给对方??
坚强的蚂蚁
于2019-01-26 17:42 发布 748次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-01-26 17:46
1.红字发票需要给对方的。
2.如果您这边还开具正确的蓝字发票的话。
根据红字和蓝字第一联,直接在总帐里做分录
借方负数 主营业务收入
借方负数 …销项税额
借 主营业务收入
借 …销项税额
相关问题讨论

1.红字发票需要给对方的。
2.如果您这边还开具正确的蓝字发票的话。
根据红字和蓝字第一联,直接在总帐里做分录
借方负数 主营业务收入
借方负数 …销项税额
借 主营业务收入
借 …销项税额
2019-01-26 17:46:38

对方退回之前蓝字 你没?对方要是没入账红字不用给对方。
2019-01-09 09:05:26

你把上月做的分录红字冲销,按照蓝字的发票重新编制分录。
2022-06-26 18:31:02

对,你说的没有问题
2019-08-05 09:15:58

你好,把上月的凭证冲回,就是应交税费这个,由原来的进项税额改成进项税额转出。能理解我说的吗?
2018-06-29 17:53:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息