本单位发票要红冲,若是对方认证了,红字发票要怎么开,开完要给对方什么发票做账,若是对方未认证,同上又怎么处理
kj_ooxYwFGz9Gf3
于2020-03-21 12:11 发布 751次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-21 12:14
你好 已认证的进项采购方填写红字信息表 销售方开红字发票, 红字和 正确发票都要给采购方 ,没认证信息表和发票都是销售方开
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你这边认证后,做进项税;只能拿到红字发票后做进项税转出,拿到蓝字发票后按进项税做进项税
2017-11-30 09:56:43
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
需要寄回去开具负数发票
2017-07-05 16:03:04
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-04-08 21:17:23
你好
还是原来的做账分录,金额都填成负数金额
2021-08-13 16:27:29
你好,冲销2月份的凭证
2020-04-16 16:05:18
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