- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:管理费用-工资 10 贷:现金 5 应付职工薪酬 5
2016-06-22 16:55:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,是的合计4000
借:管理费用或者成本4000
贷:应付职工薪酬4000
2019-01-28 11:32:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息