送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-28 13:54

请问老师,我们公司收到融资租赁方的发票开的事租赁费,我们公司先支付30%的预付款,以后每个月分期付款,对方全部开成租赁费,请问我的固定资产应该怎么入账呢,是不是要退票让对方重开啊

陈诗晗老师 解答

2019-01-28 14:17

借:融资性固定资产 
贷:预付账款 
长期应付款 
不用重新开,按其协议总价入账。

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请问老师,我们公司收到融资租赁方的发票开的事租赁费,我们公司先支付30%的预付款,以后每个月分期付款,对方全部开成租赁费,请问我的固定资产应该怎么入账呢,是不是要退票让对方重开啊
2019-01-28 13:54:25
同学你好,针对问题1,你们作为承租方应该是确认使用权资产和租赁负债:借:使用权资产(总的付款额的现值) ,借:租赁负债-未确认融资费用(差额),贷:租赁负债-租赁付款额(总的付款额),针对使用权资产计提折旧,然后摊销未确认融资费用。 问题2 不属于虚开,实际上这30%相当于你代租赁公司支付给供应商的设备款,相当于抵你们的租金,不属于虚开
2022-01-13 10:46:09
借 固定资产 未确认融资费用 应交税费 进项 贷 长期应付款 银行存款 只是合约 涉及到三方,账务处理没有其他特殊
2020-06-23 17:00:33
融资租赁固定资产的分录应该是 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 付款时 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 折旧 借:管理 费用 贷:累计折旧。 首先你把他的分录冲红,然后用我的分录
2019-05-13 19:09:05
你好,同学。 你这是属于融资租赁,是按分期付款购进设备处理。 借 固定资产 应交税费 进项 未确认融资费用 贷 长期应付款 银行存款 按你合同金额的资产入账处理,不含 增值税的
2020-08-06 15:50:39
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