麻烦问一下老师、今年24年刚过的初级、目前没有 问
你好,需要做采集的 答
你好,本来是小规模后面在7月升为了一般纳税人,月末 问
不需要特别处理,正常做账结转损益就行。8月初去大厅申报了小规模期间的增值税 答
老师,有工程行业的账务处理请教,谢谢! 问
同学你好 是什么问题呢 答
公司刚成立,有一些装修怎么做账 问
你好,你计入长期待摊费用装修费。 答
老师,问一下,2020年做的防水工程,当时是说有9000押 问
核实不用支付后,将应付账款 9000 元转作营业外收入,即借记 “应付账款” 9000 元,贷记 “营业外收入” 9000 元,这笔收入要缴纳企业所得税 答
小规模纳税人,开了一张普通发票,但是对方不要货了,就是销售退回,那么是不是把发票联拿回来和记账联一起作废就行了?还是需要红冲呢
答: 你好,当月的可以作废,跨越的需要冲红
开了一张发票 然后现在发现开错了 需要作废,但是购买方记账联已经寄给别的企业了,现在联系不上,那还能作废吗?就是收不回 购买方记账联的发票了 还能作废吗,是普票,是小规模企业
答: 当月的作废需要全部联次齐全不全的税务局查到有罚款的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月开了一份专票,对方业务对不上要退款退票,对方未抵扣,这月我红冲,我想问我红冲的这份发票是不是把记账联抵扣联发票联三联合在一起做账装订,还有就是把对方退给我们的抵扣联合发票联也和我刚红冲的那3张放一起做账装订
答: 您好,可以的,也可以把红冲的发票做账,红冲的发票联抵扣联以及退回来的发票票抵扣联装订在一起,单独保存。
注会高效取证班何杨 追问
2019-01-29 11:29
徐阿富老师 解答
2019-01-29 11:30
注会高效取证班何杨 追问
2019-01-29 11:34
徐阿富老师 解答
2019-01-29 11:34