赠送给客户的商品由于视同销售所以产生增值税,那申报的时候怎么处理,加上视同销售的增值税对应的销售额的话,就超出免税范围了,就是比如说正常销售额9万,属于免征增值税范围,视同销售销项税600元,相当于视同销售的金额是2万,这样子加起来就有11万了,这样子是需要缴税吗
红
于2019-01-29 23:02 发布 1866次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-29 23:05
如果超出免税范围需要全额交税。
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如果超出免税范围需要全额交税。
2019-01-29 23:05:56
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单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务属于非经营活动,不在增值税征税范围内,无须申报缴纳增值税。
2020-06-02 13:41:46
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您好,增值税视同销售,所得税不视同销售。1统一核算,异地已送。2
2021-11-02 17:58:22
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你好,是的,两个税种都视同销售
2021-10-29 13:51:27
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同学你好
对的
是这样理解的
2022-04-15 11:36:25
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