我司12月开出一张货物发票6万,我司已入账,对方未抵扣。由于发票有问题,1月对方退回发票,我司1月开出红字发票6万,又重新开出一张正确的6万发票。如何做账?
Jessie
于2019-01-30 08:59 发布 516次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
之前分录不变金额是负数就可以
2020-07-07 16:47:41
您好,您可以一月份用负数发票做一份原来12月份的负数分录,然后再按正确的发票做一个正数分录,金额一样的花,对本年度没有影响
2019-01-30 10:15:19
开了负数,需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好,冲销即可,不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好,同学。
你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
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