送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-01-30 21:31

你好,这是不需要调整。

不可不可 追问

2019-01-30 21:32

为什么不用调整?好像要调整一样

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:36

你要如何调整?和什么

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:36

你要如何调整和什么调整一样?

不可不可 追问

2019-01-30 21:38

不用把负数余额调整吗?

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:38

你是往来,怎么调整法?

不可不可 追问

2019-01-30 21:52

不是往来,是代扣代缴

冰儿老师 解答

2019-01-30 21:54

那你不查明原因,调整。

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相关问题讨论
你好,这是不需要调整。
2019-01-30 21:31:40
您好,是的。还有一种做法是,编制凭证把其他应收款科目余额表里面的贷方数,调整到其他应付款的贷方,把其他应付款的借方余额数,调整到其他应收款的借方。
2016-11-29 19:01:50
您好,账上可以不用调整,但是您在做资产负债表的时候可以把借方余额调到其他应收里。
2019-12-24 13:07:49
你好 账上不用调整报表填写要重分类 
2021-05-27 15:32:50
你好,这个对应这个应收你点重分类 可以,其他应收款和其他应付款,可以账上去调为正数
2021-04-08 09:37:12
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