送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-31 11:44

借:预付账款   80000 
贷:银行存款    80000 
借:管理费用 
贷:预付账款

长情的戒指 追问

2019-01-31 11:53

老师我当时支付时用的是其他应付款,没用预付账款,现在可不可以从其他应付款转入预付账款这样的分录。

暖暖老师 解答

2019-01-31 12:23

可以转过来核算的

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相关问题讨论
借:预付账款 80000 贷:银行存款 80000 借:管理费用 贷:预付账款
2019-01-31 11:44:47
支付时,借,预付账款,贷,银行存款, 每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
2019-03-17 14:14:56
你好,如果是一次性支付几个月的租金,需要摊销 支付房租 借;长期待摊费用 贷;银行存款 按月摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用 由于没有按规定取得发票,汇算清缴需要做纳税调增处理
2018-12-02 15:25:30
借预付账款贷银行存款
2020-01-10 18:14:37
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
2019-06-19 14:39:00
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