12月的时候开出去一张票,1月进行红冲(请问 是将红字的三联都一起给对方吗) 并且开了正确的蓝字发票 给购货方,1月底对方将12月开具的那张票,寄回我司,我司要对此张发票做账务处理吗?
回忆
于2019-02-07 19:22 发布 928次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-02-07 19:25
你好!
这3张发票,购销双方都需要做账的
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你好!
这3张发票,购销双方都需要做账的
2019-02-07 19:25:08

对方应该是要开部分红字发票的 如果他们没有开对你们影响不大你们直接按收到的钱冲这部分印刷费入账金额
2020-09-16 14:17:26

真好,原分录红字冲回再做蓝字发票就可以。
2020-06-29 20:56:55

这不影响,你多的可以是之前的库存
按开具发票确认收入,对应的数量结转成本
2019-12-18 23:13:13

你好,他们那部分进项税额转出处理
2019-12-05 11:15:32
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