1.给生产工人过节发放购物卡等福利费,怎么做分录?2.其他应收款科目借方有余额0.01分(以前年度的,不知怎么回事),想把账做平,应该怎么做分录?
???? 蓉
于2019-02-09 08:36 发布 1046次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-09 08:38
1.
借 制造费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
2.其他应收款金额较小,直接转营业外支出即可
借 营业外支出
贷 其他应收款
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1.
借 制造费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
2.其他应收款金额较小,直接转营业外支出即可
借 营业外支出
贷 其他应收款
2019-02-09 08:38:31
可以的
2019-02-01 21:24:59
你好
1,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2,你意思是不是购空调直接计入费用核算,不计提折旧的意思啊
2019-03-08 19:58:43
你好买来送的话 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-03-03 10:44:44
你要分析这笔款是什么原因造成的?
2021-10-31 11:23:29
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