送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-02-12 08:52

可以这样操作,但是摘要写清楚,调整12月份的几号凭证

可能什么都想要 追问

2019-02-12 08:56

老师,12月的时候还漏做了一笔收到的银行承兑汇票。可以放在1月做进去吗 
 
借:应收票据 
贷:应收账款 
 
实际票据已经贴现了 
借:现金 
       财务费用 
贷:应收票据 
 
这样处理吗?

宸宸老师 解答

2019-02-12 08:59

因为变现为现金的,所以1月份做也没关系

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相关问题讨论
可以这样操作,但是摘要写清楚,调整12月份的几号凭证
2019-02-12 08:52:43
你好,不用还的银行贷款入营业外收入
2020-05-12 16:47:06
您好! 借:资金结存 贷:应付账款
2022-08-10 07:41:37
你好,贷方一般做其他应付款
2016-09-16 08:22:32
你好,请拍照常上传吧,格式乱了
2021-10-22 11:32:27
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