- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,使用,
借:固定资产 等
借:应交税费-进项税
贷:银行存款
借:专项应付款
贷;资本公积
2018-01-31 12:02:59
你好,是取得了专项应付款,还是需要把专项应付款转为营业外收入
2018-01-16 19:21:36
您好,请参考我公司的做法,谢谢。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2017-11-11 16:23:13
借:银行存款贷:专项应付款。
2018-07-16 10:33:29
借;长期应付款 贷;银行存款
2017-05-06 13:43:26
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