用的用友T+12.0,我反结2017年的账后重新结账,为什么往来的科目就是预付账款其他应收 款应收 账款 预收账款等科目的2017年末余额没有转到2018年年初余额,2018年初全是0.
名字被猫叼ε=走了3
于2019-02-12 11:17 发布 1649次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-02-12 11:19
你应该是没有结转期初余额。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你应该是没有结转期初余额。
2019-02-12 11:19:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!什么软件?可以按原来的转过来,在做分录调整的二级科目
2018-06-04 11:38:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个没有捷径可走,只有按照应收账款对应的明细,逐项列示,分析各项目发生时间,计算对应账龄。
2020-07-27 23:13:16
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
就要用2018的年初数和2018年10月期末数相加除以2
2019-09-20 16:28:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额=300万%2B20万
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”=250万
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额=300万
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)=0
2021-01-08 15:22:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
名字被猫叼ε=走了3 追问
2019-02-12 11:26
名字被猫叼ε=走了3 追问
2019-02-12 11:29
老刘 解答
2019-02-12 11:30