内账工资需要计提吗?还是实际发放时再做分录?
云
于2019-02-12 17:49 发布 1800次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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学员您好,是需要计提的
2019-02-12 17:50:02
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借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-06-13 17:10:57
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需要反冲回多计提的工资。
借 应付职工薪酬-工资 贷 管理费用-工资
2018-09-25 10:40:05
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-12-17 11:01:01
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你好,是的
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2016-09-22 10:40:39
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