- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
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你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
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你好,计入一个应交税费,而不是待摊费用核算的
2017-08-24 09:38:51
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你好,待抵扣税额发生时是计入借方,那么将来能抵扣了,要将其转入进项税额,借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额
2019-11-04 19:28:02
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