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小石头
于2019-02-13 15:43 发布 1222次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-02-13 15:45
您好,挂靠的按照自有工程处理,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(待转销项税额)等到开票的时候结转这个待转销项税额。
小石头 追问
2019-02-13 15:53
老师,你说的那个工程结算,可以用应收账款或者主营业务收入代替吗?还是不可以
小黎老师 解答
2019-02-13 15:54
您好,可以用主营业务收入和应收账款来代替
2019-02-13 15:56
嗯嗯,谢谢老师,老师,我这边开具发票的时候需要再做分录吗?
2019-02-13 15:58
您好,如果这个还没开票可以直接计到预收账款里面,等开票的时候再做上面的那些分录
2019-02-13 16:18
老师,支付工程款给挂靠的人,分录如何做
2019-02-13 16:32
您好,根据挂靠人提供的票据类型入相应的成本费用
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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