送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-02-13 15:45

您好,挂靠的按照自有工程处理,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税(待转销项税额)等到开票的时候结转这个待转销项税额。

小石头 追问

2019-02-13 15:53

老师,你说的那个工程结算,可以用应收账款或者主营业务收入代替吗?还是不可以

小黎老师 解答

2019-02-13 15:54

您好,可以用主营业务收入和应收账款来代替

小石头 追问

2019-02-13 15:56

嗯嗯,谢谢老师,老师,我这边开具发票的时候需要再做分录吗?

小黎老师 解答

2019-02-13 15:58

您好,如果这个还没开票可以直接计到预收账款里面,等开票的时候再做上面的那些分录

小石头 追问

2019-02-13 16:18

老师,支付工程款给挂靠的人,分录如何做

小黎老师 解答

2019-02-13 16:32

您好,根据挂靠人提供的票据类型入相应的成本费用

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