收到一份发票,入账了,也认证了,后来这份发票对方单位作废了。我就做了笔借方成本,贷方进项税转出,请问我下次再收到正数发票的时候如何做分录呢
若兰
于2019-02-13 17:04 发布 618次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-13 17:06
发票没有红冲吗?
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发票没有红冲吗?
2019-02-13 17:06:18
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先转出进项 再冲红之前的分录 等正确的发票来了 再做一遍正确的
2019-07-11 11:11:49
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您好,购入货物用于集体福利或者个人消费,如购进作为应税项目购进的,进项得到抵扣,若改变用途用于集体福利或个人消费,要作进项转出。
借:应付职工薪酬
贷:相关科目(您当初记的科目)
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-01-13 00:51:37
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你好!
申报时,
直接填写附表二就可以了
2019-10-30 20:25:49
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你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2019-05-23 16:29:29
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