送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-13 17:06

发票没有红冲吗?

若兰 追问

2019-02-13 17:07

发票是税务局误操作作废了,我们已经认证,只能做进项税转出

郭老师 解答

2019-02-13 17:08

红冲也得,失误作废也是作废,成本也得红冲,然后收到发票作收到发票的

若兰 追问

2019-02-13 17:09

我现在问的就是我再收到正确的发票如何做分录呀,是借方红冲成本,再借方作一笔进项税?

郭老师 解答

2019-02-13 17:23

借进项借成本负数

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相关问题讨论
发票没有红冲吗?
2019-02-13 17:06:18
先转出进项 再冲红之前的分录 等正确的发票来了 再做一遍正确的
2019-07-11 11:11:49
您好,购入货物用于集体福利或者个人消费,如购进作为应税项目购进的,进项得到抵扣,若改变用途用于集体福利或个人消费,要作进项转出。 借:应付职工薪酬 贷:相关科目(您当初记的科目) 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-01-13 00:51:37
你好! 申报时, 直接填写附表二就可以了
2019-10-30 20:25:49
你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2019-05-23 16:29:29
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