12月份开的红字申请单,1月份正常申报纳税了,1月报税后,厂家反馈红字申请单开具有误,于是,我在1月份重新开了一张,并在大厅柜台把12月份的红字申请单删除。今天我在报税时,出现问题,1月份的红字申请单还是要做进项税额转出,申报系统自动比对,但如果再转出,等于转了两遍,在申报报表里如何处理?
清秀的毛巾
于2019-02-14 08:30 发布 562次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,申报表里填写进项转出,一正一负,抵消后为0即可,如果不能填写,到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理。
2019-02-14 08:35:51
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1.作废的红字信息表那个月的增值税不需要做更正申报
2.本月申报的增值税不需要做进项税转出,已在2月份申报增值税正常进项税转出申报
2019-04-17 09:25:09
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同学你好
这个没有好办法
2022-02-23 10:54:07
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您好,进项税额转出分录,应该做在9月份里。但是如果做在7月份也可以。
2018-10-08 21:04:52
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你好,七月份怎么做的账务处理
2018-10-08 18:36:55
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