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燕儿飞
于2019-01-05 15:32 发布 934次浏览
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-01-05 15:32
你好!可以在1月处理的。
燕儿飞 追问
2019-01-06 12:32
具体账务怎么处理,请老师指点,12月纳税申报的时候处理填了进项转出的,如果一月做账务处理的话,应交税费科目怎么平呢?
汪晨老师 解答
2019-01-06 17:57
你好!收到负数发票,冲减成本即可。借 主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额)(负数)
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汪晨老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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燕儿飞 追问
2019-01-06 12:32
汪晨老师 解答
2019-01-06 17:57