送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-05 15:32

你好!可以在1月处理的。

燕儿飞 追问

2019-01-06 12:32

具体账务怎么处理,请老师指点,12月纳税申报的时候处理填了进项转出的,如果一月做账务处理的话,应交税费科目怎么平呢?

汪晨老师 解答

2019-01-06 17:57

你好!收到负数发票,冲减成本即可。借 主营业务成本  应交税费-应交增值税(进项税额)(负数)

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