送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-05 15:32

你好!可以在1月处理的。

燕儿飞 追问

2019-01-06 12:32

具体账务怎么处理,请老师指点,12月纳税申报的时候处理填了进项转出的,如果一月做账务处理的话,应交税费科目怎么平呢?

汪晨老师 解答

2019-01-06 17:57

你好!收到负数发票,冲减成本即可。借 主营业务成本  应交税费-应交增值税(进项税额)(负数)

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相关问题讨论
具体账务怎么处理,请老师指点,12月纳税申报的时候处理填了进项转出的,如果一月做账务处理的话,应交税费科目怎么平呢?
2019-01-06 12:32:30
因为次月申报会根据信息表做相应的进项税额转出。但是月只收到退款,没收到发票,账务处理是不设计进项税额转出科目的吧?
2019-11-26 21:25:16
是一致的
2020-05-07 11:14:06
您好 请问您是销售方吧
2020-01-07 18:22:14
您好,申报表里填写进项转出,一正一负,抵消后为0即可,如果不能填写,到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理。
2019-02-14 08:35:51
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