上个月暂估成本,也就是暂估原材料5万,贷方应付账款5万,那这个月有材料回来,有发票10万,那这个月的分录怎么做
danger
于2019-02-14 09:06 发布 651次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-14 09:07
先把5万的暂估红冲,再根据发票的金额,做正确的蓝字分录。
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原材料已经急转成本了,现在红冲的分录怎么做
2019-02-14 09:09:21
你好,你再暂估一笔四万的就可以了。
2016-12-09 13:37:30
你好 那你实际是买的10万的 还是5万的
2020-04-24 16:39:26
你好,你的操作与计算是对的。
2019-04-24 19:30:14
你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34
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danger 追问
2019-02-14 09:09
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2019-02-14 09:10