1月份暂估入库了10万原材料,3月份开过来7万的发票,这个我是先冲10万的暂估,然后做个购进原材料的分录(借:原材料60344.83 应交税费:965.17 贷:应付账款7万)吗?
小草
于2019-04-02 16:10 发布 663次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-02 16:12
你好!是的。就是这样做了
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你好,暂估分录,取得发票分录都是正确的
中间还需要做一笔暂估分录的红冲
2020-08-13 14:06:16
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
不是进项税额转出是做贷方,这个是贷方科目
2019-04-04 14:44:27
转出是借原材料 贷进项
2020-03-12 08:51:19
是的,分录是正确 的
2020-05-09 10:51:46
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