酒店有笔网络销售业务,对方以月结方式付款,发票在业务发生次月开给付款方,酒店对这笔收入该如何处理?
冰山一角
于2019-02-14 10:45 发布 734次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2019-02-14 10:47
当月要确认收入按照未开票收入做账
借银行存款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费增值税-销项税
次月开票 红冲未开票收入 在安发票做 借银行存款 贷主营业务收入-开票收入 应交税费增值税-销项税
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次月开票 红冲未开票收入 在安发票做 借银行存款 贷主营业务收入-开票收入 应交税费增值税-销项税
2019-02-14 10:47:55
借;银行存款 贷;预收账款
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-08-03 14:19:21
你好
根据你的描述,建议你按照净额法来做,要支付给第三方的前,你放到其他应付款的
2023-06-14 06:49:03
借,银行存款
贷,预收账款
借,预收账款
贷,应交税费—应交增值税—销项税
2021-01-29 12:25:06
你好,你想问的问题是?
2017-06-19 09:08:43
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