送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-14 12:22

你好,收到发票补做分录,借库存商品,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款,

庄老师 解答

2019-02-14 12:23

补结转成本,借主营业务成本,贷库存商品

注册啊注册 追问

2019-02-14 12:30

这个跟当月账务处理一样,需要特殊注明吗?

注册啊注册 追问

2019-02-14 12:45

那汇算清缴需要调减吗?

庄老师 解答

2019-02-14 14:32

你好,有没有跨年了

注册啊注册 追问

2019-02-14 14:38

跨年了

注册啊注册 追问

2019-02-14 14:38

很小一笔金额

庄老师 解答

2019-02-14 14:43

你好,很少金额就不用做以前年度损益调整,

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相关问题讨论
你好,收到发票补做分录,借库存商品,应交税费一应交增值税(进项税额),贷预付账款,
2019-02-14 12:22:39
你这个之前就需要对应收入去结转成本,不是结转到收到发票这个月,权责发生制,
2020-03-17 10:27:00
你好;   你挂应收账款即可。 比如借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品 ;     先暂估 :借库存商品-暂估入库贷 银行存款; 应付账款 。  
2021-12-22 16:05:57
走以前年度损益调整冲回,重新结转成本
2019-03-20 11:40:26
你直接暂估入库就可以了。受到他开的发票冲暂估然后按发票做账 对于赔偿的你减少成本
2017-04-14 19:13:48
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