一般人月底要是有增值税留抵税额,是不是月底分录就做到应交税金-应交增值税-转出未交增值税 就行了,还有再把转出未交增值税的余额转入应交税金-未交增值税吗?
冬冬
于2019-02-15 08:06 发布 849次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-02-15 08:07
你好,是本月有增值税缴纳吗?
相关问题讨论
你好,是本月有增值税缴纳吗?
2019-02-15 08:07:44
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
不会,年度结转后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29
你好,是有余额的
2017-01-17 14:46:07
你好,无论借方贷方都要转,如贷方余额分录是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借方余额则到分录
2019-03-22 10:00:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
冬冬 追问
2019-02-15 08:08
小惑老师 解答
2019-02-15 08:14
冬冬 追问
2019-02-15 08:22
小惑老师 解答
2019-02-15 08:45