送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-02-15 13:47

您好,预缴了多少就填写多少,本期抵扣多少就填写多少

2333333 追问

2019-02-15 13:59

就是我十月份的时候 ,预缴了增值税了,  当时预缴了是21000。然后我十月份的增税报表上面实际抵了是4800。抵完这个4800,我当时填那个表4的时候,十月份这个表4。没有直接写那个21000,本期发生额没有21000,直接写了个4800吧。然后本期新的减的和本期实际抵减的都是4800., 那我11和12月上面的申报表。表4,上面都是21000,减这个4800,那这个数字错了

2333333 追问

2019-02-15 14:07

就是我十月份的时候 ,预缴了增值税了, 当时预缴了是21000。然后我十月份的增税报表上面实际抵了是4800。抵完这个4800,我当时填那个表4的时候,十月份这个表4。没有直接写那个21000,本期发生额没有21000,直接写了个4800。然后本期应期的减的和本期实际抵减的都是4800., 那我11和12月上面增值税申报表。表4,上面都是21000,减这个4800,剩含的数字,那我这个数字是是不错了,它这个要是不变的,一直到那个主笔哦啊哦上面,是不是数字是错的呀

小黎老师 解答

2019-02-15 14:07

您好,你前期有预缴税款没抵扣完,本期填写的时候需要抵扣多少就填写多少

2333333 追问

2019-02-15 14:28

你说的那个我都懂,问题是我一开始的时候就是我十月份预交的增值税,预缴交了个21819,然后完了,当时填那个表四的时候,当期增值税发生的是4817,然后我在那个填表四的时候就直接填了一个,本期发生额还是本金递减,和实际抵减额,我都填的是4817,然后剩下的不是有个17000多就没有在我那个上面填,,本期发生额这儿的数字跟我当期预缴这个增值税,这个数字不一样。 
我11月份的时候。他那个填的那个表4上面是剩余的,我没有抵减的预交的增值税。就成17000了。除了17000以后,,11月份在本期应际减额,跟实际减税额,这个地方的数字。也是个17000,但是。我这边儿12月份的报表上面的那个。要是按照17000的话,按理来说应该是我12月份就已经没有要抵减的数字了,但是我12月份的这个表4上面还是17000。本期发生的跟本期应减的还是17000。如果说这样说的话,是不是我这个表4是12月份,表4就填错了。  
然后我那个主表是不是跟着也错了

小黎老师 解答

2019-02-15 14:44

您好,当时附表四发生额按照实际的填21819,抵减填4817,然后剩下17000挂在账上后期抵减

2333333 追问

2019-02-15 14:47

我的17000在11月和12月都抵减了

2333333 追问

2019-02-15 14:48

11月应纳税额是17391.58!一抵减就开始交税了!是不是12月就不该再填写这个17000了?

小黎老师 解答

2019-02-15 14:50

你好,如果预缴的都已经抵减过了,就不可以再抵减了

2333333 追问

2019-02-15 14:54

哦哦!那已经在12月抵减的是不是就得到税务局去重新申报了?

小黎老师 解答

2019-02-15 15:17

您好,正常抵减不需要,重复抵减就需要更正

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