1月报税时(12月期间)将暂估的销售收入填列在了无票收入中报税了,现在1月将这部分暂估销售开票了 那我现在报1月份的税的时候 是要将这部分开票金额扣除掉吗还是怎么办 怎么填列呢?
凤舞九天
于2019-02-15 13:57 发布 682次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-02-15 13:59
以前月份暂估部分的,在开票月份,申报时,在无票收入栏填相对应负数
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以前月份暂估部分的,在开票月份,申报时,在无票收入栏填相对应负数
2019-02-15 13:59:12
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你好,已经缴纳过了就不用在交了
2019-02-19 10:57:07
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您好,是的,您的处理非常正确
2021-07-03 20:26:38
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您好,报税的时候在未开票收入那里负数申报当期开了往期申报的未开票部分
2019-05-07 16:05:27
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你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
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凤舞九天 追问
2019-02-15 14:01
三宝老师 解答
2019-02-15 14:02