我们给对方开的是专票,结果对方让我们重新开普票, 问
你好,可以重新开的,应该是小规模不敢收专票的吧 答
老师,你好,我们公司的保安是采取上24休24的制度,比 问
你好,这个是用月工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。 答
老师,我们的材料供应商,欠他们货款,但是他们公司注 问
需要供应商出具委托付款书,不然拒付 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
你好,我想知道白条羊分割后成本 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
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1月申报12月的时候 印花税的按实征收填列的金额是公司实际开票金额和暂估销售金额的合计数 1月暂估部分销售已经开票了 那2月申报印花税的时候 计税金额这部分怎么填列呢
答: 你好,已经缴纳过了就不用在交了
1月报税时(12月期间)将暂估的销售收入填列在了无票收入中报税了,现在1月将这部分暂估销售开票了 那我现在报1月份的税的时候 是要将这部分开票金额扣除掉吗还是怎么办 怎么填列呢?
答: 以前月份暂估部分的,在开票月份,申报时,在无票收入栏填相对应负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月暂估收入已入账,申报增值税的时候在未开票栏次已填写。本月开票做账的时候,是只做差额部分,还是先红冲上月收入,这次做全部开票金额。本次开票金额比上月暂估收入大。
答: 同学你好 你是上个月申报增值税时填入了未开票栏是吧,本月开发票的数据其实就是对应未开票的销售吗?那填申报表时,开票 那里还是按全部开票数据填,未开票栏用负数填写,本次开票金额比上月大是什么原因呢?是由于上个月暂估少了,还是本月开票错误,如果少了,本月多开的本月需交税,如果开票错误,只能到时红字冲回了
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凤舞九天 追问
2019-02-19 11:00
王晶老师 解答
2019-02-19 11:20